六、 产品质量检验
序号 | 审查项目 | 必备条件 | 审查内容 | 审查方法 | 审查记录 | 审查评定 | 备注 |
6.1 | 检验设备 | 1.企业应具备《食品生产许可证审查细则》中规定的必备的出厂检验设备。 | 自检企业是否具备了规定的出厂检验设备;部分自检企业是否具备了相应的出厂检验设备。 | 查阅台帐 现场查看 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | 全部委托检验的企业,不审查。 | |
2.企业出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求,并在检定或校准的有效期内使用。 | 检验设备的准确度是否符合要求,是否在检定或校准的有效期内使用。 | 查阅台帐 查看证书 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | 全部委托检验的企业,不审查。 | |||
6.2 | 检验管理 | 1. 企业应有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职检验管理人员及相应的检验人员。 | 1.企业是否有独立行使权力的检验机构或管理人员。 | 查阅文件 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | ||
2.企业的检验人员是否具有相应的资格。 | 查看证明 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | |||||
2. 企业应制定产品质量检验制度,以及检测设备管理制度。 | 1.企业是否制定了产品质量检验制度。 | 查阅文件 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | ||||
2.企业是否制定了检测设备管理制度。 | 查阅文件 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | |||||
3. 企业委托出厂检验,必须委托有合法地位的检验机构,并签有正式的委托检验合同。 | 企业是否委托了有合法地位的检验机构进行出厂检验,委托检验合同是否合理、有效。 | 查阅合同 查看证明 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | 无委托出厂检验企业,不审查。 | |||
6.3 | 过程检验 | 企业在生产过程中应按规定开展产品质量检验工作,作好各项检验记录。 | 企业是否按规定进行了产品质量检验,是否作了检验记录。 | 查阅文件现场查看查阅记录 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | ||
6.4 | 出厂检验 | 企业应严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验和试验,并出具产品质量检验报告和合格证。 | 1.企业是否按规定进行了出厂检验,是否出具了产品质量检验报告和合格证。 | 查看报告 现场查看 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 | ||
2.检验不合格的产品是否按有关规定进行了处理。 | 查阅记录 | □合格 □一般不合格 □严重不合格 |
注:此审查记录表需报送国家质检总局质量监督司1份。
附表3:
食品生产加工企业必备条件现场审查报告
企业名称: | 企业地址: | ||||
产品名称: | 邮 编: | 电 话: | |||
申证单元: | 联 系 人: | 传 真: | |||
审 查 结 论 | 审查组根据《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《 生产许可证审查细则》,于 年 月 日 至 年 月 日对该企业进行了审查,共计审查出:合格项 项;一般不合格项 项;严重不合格项 项。不考核项 项。 经综合评价,本审查组对该企业的审查结论是: 合格□、不合格□。该企业具备□、不具备□ 自检能力。 (注:除*检验项目外,其他出厂检验项目全能自检的,为具备自检能力。) | ||||
企业委托出厂检验情况 1.被委托方名称: 2.委托检验项目: | 审查组长(签名): 审查人员(签名): 年 月 日 | 企业意见: 负责人(签名): 年 月 日(章) | |||
2、此审查报告需报送国家质检总局质量监督司1份。
附表4:
食品生产加工企业不合格项改进表
企业名称: | 企业地址: | ||
产品名称: | 邮编: | 电话: | |
申证单元: | 联系人: | 传真: | |
序号 | 不合格项内容及性质 | 不合格项改进情况 | 不合格项改进验证结论 |
1 | 审查人员: 年 月 日 | 企业人员: 年 月 日 | 验证人员: 年 月 日 |
2 | 审查人员: 年 月 日 | 企业人员: 年 月 日 | 验证人员: 年 月 日 |
3 | 审查人员: 年 月 日 | 企业人员: 年 月 日 | 验证人员: 年 月 日 |
注:1。此表用以帮助食品企业不断改进企业质量安全管理。一般不合格项通常在1个月(或现场审查期间)内完成改进;严重不合格项通常在3个月内完成改进。2。验证人员(可以是审查人员、也可以是其他人员)、验证时间、验证方法(书面验证或现场验证)由省级质量技术监督局确定。
附表5:
食品生产加工企业必备条件审查工作廉洁信息反馈表
被审查企业名称 | |||||||||
通信地址 | |||||||||
邮政编码 | 电话 | 联系人 | |||||||
审查组进厂时间 | 年 月 日 | ||||||||
审查组离厂时间 | 年 月 日 | ||||||||
审 查 组 成 员 | 姓 名 | 工作单位 | 职务(职称) | 审查分工 | |||||
企业接待情况 | |||||||||
审查组遵守审查纪律情况 | |||||||||
企业对审查组现场审查报告有何意见 | |||||||||
其他需要说 明的问题 | |||||||||
被审查企业负责人(签字): | 被审查企业(盖章) 年 月 日 | ||||||||
说明:1.此表要求如实填写,如不够填写,可另附纸;
2.被审查企业负责人应签字、企业盖章;
3.此表由企业填写,由企业寄至该省级质量技术监督局监督处。
附表6: